Виконання районного бюджету
Володарського району за 9 місяців 2014 року за функціональною структурою
загальний фонд грн.
КФК Найменування показника Затверджено на рік бюджет Уточнений план на 2014 рік Уточнений план на 9 місяців 2014 року Фактичне виконання за 9 місяців 2014року Виконання у % до:
бюджету уточненого річного плану уточненого плану на 9 місяців 2014 року
1 2 3 4 4 5 6 7 7
010000 Державне управління 744400 731300 636060 547026,49 73,5 74,8 86,0
070000 Освіта в т.ч.: 24725800 24235411 21615965,51 19633228,51 79,4 81,0 90,8
070303 Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім"ї) 414600 402000 388037,51 323461,58 78,0 80,5 83,4
080000 Охорона здоров’я 11584000 11633352 9931298 9524567,74 82,2 81,9 95,9
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 29227700 28823100 21401541,88 19565983,60 66,9 67,9 91,4
091204 Територіальний центр і відділення соціальної допомоги на дому 2124900 2044100 1587608 1553988,31 73,1 76,0 97,9
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 310900 247800 243354 179327,77 57,7 72,4 73,7
091205 Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим , які не здатні до самообслуговування 188600 167900 141444 114740,41 60,8 68,3 81,1
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 25000 25000 19990 17730 70,9 70,9 88,7
090201-090216 Пільги ветеранам війни та праці, ветеранам органів внутрішніх справ і військовослужбовців, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3770000 4740000 3469565 2418749,17 64,2 51,0 69,7
090212 Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 25600 25600 19000 19000 74,2 74,2 100,0
090302-090401 Допомога малозабезпечиним сім’ям з дітьми 17751700 16160700 12060475,76 11959228,65 67,4 74,0 99,2
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 3500000 3500000 2528011,12 2527635,45 72,2 72,2 100,0
090405 090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1530000 1608000 1249340 775583,84 50,7 48,2 62,1
090407 090414 компенсації населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води та компенсація особам, які згідно із ст.43 та 48 Гірничого закону України маютьправо на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають в будинках, що мають центральне опалення 0 303000 82000 0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 1000 1000 754 0,0 0,0 0,0
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
110000 Культура і мистецтво 2534200 2521892 2063247 1689618,89 66,7 67,0 81,9
110201,110204,110502 Відділ культури 1868300 1854369 1500119 1243751,83 66,6 67,1 82,9
110205 Школи естетичного виховання 665900 667523 563128 445867,06 67,0 66,8 79,2
120000 Засоби масової інформації 130000 130000 94500 84000 64,6 64,6 88,9
130000 Фізична культура і спорт 270400 310500 278068 236026,25 87,3 76,0 84,9
170000 Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 300000 300000 223050 114546,15 38,2 38,2 51,4
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Разом видатків: 69516500,00 68685555,00 56243730,39 51394997,63 73,9 74,8 91,4
Кошти, що передаються до інших бюджетів 404600 450800 334993 305707,17 75,6 67,8 91,3
250311 Дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів 354600 400800 296743 275923,32 77,8 68,8 93,0
250352 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 15000 15000 11250 8750 58,3 58,3 77,8
250404 Інші видатки 35000 35000 27000 21033,85 60,1 60,1 77,9
Всього видатків загального фонду: 69921100 69136355 56578723,39 51700704,80 73,9 74,8 91,4
спеціальний фонд
070000 Освіта 38000 362466,74 0 284344,26 748,3 78,4 0,0
080000 Охорона здоров’я 299000 505784,82 0 399694,34 133,7 79,0 0,0
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 266000 342376,2 0 199674,35 75,1 58,3 0,0
110000 Культура і мистецтво 68428 68428 0 26405,9 38,6 38,6 0,0
130000 Фізична культура і спорт 0 500 0 0 0,0 0,0 0,0
150000 Будівництво 123300 157360 157360 34060 27,6 21,6 21,6
250000 Видатки не віднесені до основних груп 471400 1124000 682800 0 0,0 0,0 0,0
Разом видатків по спеціальному фонду: 1266128 2560915,76 840160,00 944178,85 74,6 36,9 112,4
Разам загальний і спеціальний фонди 71187228 71697270,76 57418883,39 52644883,65 74,0 73,4 91,7
|