Таблиця 2
Виконання районного бюджету
Володарського району за І квартал 2014 року за функціональною структурою
загальний фонд грн.
КФК Найменування показника Затверджено на рік бюджет Уточнений план на 2014 рік Уточнений план на І квартал 2014 року Фактичне виконання за І квартал 2014 року Виконання у % до:
бюджету уточненого річного плану
1 2 3 4 4 5 6 7
010000 Державне управління 744400 744400 218208 172443,31 23,2 23,2
070000 Освіта в т.ч.: 24725800 24725800 8622176,51 6342865,08 25,7 25,7
070303 Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім"ї) 414600 414600 120237,51 103755,89 25,0 25,0
080000 Охорона здоров’я 11584000 11584000 3830653 3381131,7 29,2 29,2
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 29227700 29227700 7853555,87 7369476,02 25,2 25,2
091204 Територіальний центр і відділення соціальної допомоги на дому 2124900 2124900 535186 497955,72 23,4 23,4
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 310900 310900 78739 65221,11 21,0 21,0
091205 Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим , які не здатні до самообслуговування 188600 188600 47148 27360,85 14,5
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 25000 25000 9980 5000 20,0
090201-090216 Пільги ветеранам війни та праці, ветеранам органів внутрішніх справ і військовослужбовців, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3770000 3770000 1501115 1436890,54 38,1 38,1
090212 Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 25600 25600 6300 6177,65 24,1
090302-090401 Допомога малозабезпечиним сім’ям з дітьми 17751700 17751700 4227507,73 3987397,09 22,5 22,5
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 3500000 3500000 870988,14 842054,19 24,1 24,1
090405 090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1530000 1530000 576340 501418,87 32,8 32,8
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 1000 1000 252 0,0 0,0
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
110000 Культура і мистецтво 2534200 2534200 914903 614797,04 24,3 24,3
110201,110204,110502 Відділ культури 1868300 1868300 697285 444431,02 23,8 23,8
110205 Школи естетичного виховання 665900 665900 217618 170366,02 25,6 25,6
120000 Засоби масової інформації 130000 130000 42000 21000 16,2
130000 Фізична культура і спорт 270400 270400 114872 70977,14 26,2 26,2
170000 Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 300000 300000 80400 24839,75 8,3 8,3
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю
Разом видатків: 69516500 69516500 21676768 17997530 162 178
Кошти, що передаються до інших бюджетів 404600 404600 102969 86220,08 21,3 21,3
250102 Резервний фонд
250311 Дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів 354600 354600 92271 82110,43 23,2 23,2
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
250352 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 15000 15000 4998 0,0
250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
250404 Інші видатки 35000 35000 5700 4109,65 11,7 11,7
Всього видатків загального фонду: 69921100 69921100 21779737,38 18083750,12 25,9 25,9
спеціальний фонд
070000 Освіта 38000 156334,72 0 101061,05 266,0 64,6
080000 Охорона здоров’я 299000 355571,07 0 90866,45 30,4 25,6
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 266000 267266,16 0 64970,34 24,4 24,3
110000 Культура і мистецтво 68428 68428 0 8527,55 12,5 12,5
130000 Фізична культура і спорт 500 0 0 0,0
150000 Будівництво 123300 123300 123300 0
250000 Видатки не віднесені до основних груп 471400 971400 83000 0 0,0 0,0
Разом видатків по спеціальному фонду: 1266128 1942799,95 206300,00 265425,39 21,0 13,7
Разам загальний і спеціальний фонди 71187228 71863899,95 21986037,38 18349175,51 25,8 25,5
|